ABD'de Şirket Kuran Girişimciler İçin 2026 Vergi ve Uyum Riskleri

ABD'de şirket kuran girişimciler; ağır idari cezalar, yanlış yapı seçimi ve vergilendirme gibi kritik finansal ve operasyonel risklerle karşı karşıya.

Atlas Newsdesk ·

ABD'de Şirket Kuran Girişimciler İçin 2026 Vergi ve Uyum Riskleri

ABD'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler, 2026 yılı itibarıyla sıkılaşan raporlama yükümlülükleri ve vergi düzenlemeleriyle karşı karşıya. Özellikle tek ortaklı ve yabancı sahipli LLC yapılarında, gelir elde edilmese dahi Form 5472 ve pro-forma Form 1120 bildirimlerinin yapılmaması, 25.000 dolardan başlayan ağır idari para cezalarına yol açıyor.

Şirket yapısı seçimi, uzun vadeli finansal riskleri doğrudan etkiliyor. Yatırım almayı hedefleyen girişimler için Delaware C-Corp yapısı standart kabul edilirken, bireysel gelir odaklı yapılar için LLC tercih ediliyor. Ancak yanlış yapı seçimi, ilerleyen dönemlerde yatırım turlarında veya hisse devirlerinde ciddi hukuki ve mali engeller yaratıyor.

Ar-Ge ve yazılım geliştirme harcamalarının vergilendirilmesinde kritik bir

Ar-Ge ve yazılım geliştirme harcamalarının vergilendirilmesinde kritik bir ayrım bulunuyor. ABD içinde yapılan yazılım geliştirme giderleri doğrudan matrahtan düşülebilirken, ABD dışındaki (Türkiye gibi) ekiplerin maliyetleri 15 yıla yayılarak amortize ediliyor. Bu durum, şirketlerin nakit akışı ve vergi planlaması üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

Platform ödemelerinde stopaj yükümlülüğü, doğru formların (W-8BEN/W-8BEN-E) eksiksiz doldurulmasını zorunlu kılıyor. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmak için gerekli vergi kimlik bilgilerinin ve anlaşma maddelerinin beyan edilmemesi, %30'a varan gelir kaybına neden oluyor.

More stories